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N° 10. ANÁLISIS DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LOS PROCESOS DE COMPRAS Y PAGOS DE LA MUNICIPALIDAD DE ENCARNACIÓN

N° 10. ANÁLISIS DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LOS PROCESOS DE COMPRAS Y PAGOS DE LA MUNICIPALIDAD DE ENCARNACIÓN

N°: 10
CARRERA: CONTADURÍA PÚBLICA
AÑO: 2011
AUTORA: RAMONA CAROLINA LUGO DE GAMARRA


RESUMEN:

Esta investigación tiene como objetivo analizar las documentaciones internas que sustentan los procesos de compras y pagos de la Municipalidad de Encarnación, con el propósito de sugerir un Plan de Mejoramiento Funcional basado en la implementación de un modelo de gestión por procesos que permita garantizar la correcta operabilidad.
Este estudio está apoyado en una investigación de campo de tipo descriptivo, sustentado con las bases teóricas. El mismo está desarrollado en dos fases; en la primera fase, el diagnóstico está formulado a través de la aplicación de una entrevista estructurada que se realizó a los jefes, directores y responsables de las áreas involucradas, en la segunda fase se presenta el diseño de algunas propuestas que ayuden a optimizar los procesos administrativos de tal manera que se puedan ejecutar con eficiencia, eficacia y economía.
Existe la necesidad de contar con un manual de procedimientos que establezca un conjunto de especificaciones, relaciones y ordenamiento de las tareas, requeridos para cumplir con las actividades de un proceso garantizando el cumplimiento de sus objetivos.