Tesis - TFG

N° 3. PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO, APLICADO AL ÁREA FINANCIERA DE UNA EMPRESA DEDICADA AL RUBRO AGRÍCOLA ACOPIADORA DE GRANOS EN LA CIUDAD DE FRAM

N° 3. PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO, APLICADO AL ÁREA FINANCIERA DE UNA EMPRESA DEDICADA AL RUBRO AGRÍCOLA ACOPIADORA DE GRANOS EN LA CIUDAD DE FRAM

N°: 3
CARRERA: MAESTRÍA EN AUDITORÍA 
AÑO: 2016
AUTOR/A: SUSANA GRACIELA CHOMYN SMUZ / LORENA ELIZABETH VARGAS BOBADILLA

 RESUMEN:

El presente estudio de investigación tiene como objetivo demostrar que con la implementación del sistema de control interno en el área financiera mejora significativamente la gestión comercial de la empresa dedicada al rubro agrícola acopiador de granos, situada en la ciudad de Fram, en el año 2015. El trabajo se ha desarrollado en tres etapas, en primer lugar, la revisión de la literatura referente a empresas y organizaciones dedicadas a este rubro como así también las técnicas utilizadas por la auditoría operativa para efectuar los controles pertinentes. En segundo lugar, se realizó una entrevista personal al propietario de la empresa como así también encuestas a los colaboradores con el fin de conocer sus actitudes, procedimientos y estructura de la empresa y finalmente se procedió al análisis de los datos recogidos durante el trabajo de campo.
El universo de estudio considerado fue la empresa en su totalidad. Para obtener los datos de los dominios de las variables, se aplicó la técnica de la entrevista y la encuesta al propietario de la empresa, dos colaboradores del departamento financiero y administrativo, dos colaboradores del departamento de comercialización y dos colaboradores del departamento de acopio.
Los resultados demuestran que el deficiente control interno afecta directamente a la gestión comercial, ya que un buen sistema de control interno implementado contribuirá al logro de los objetivos. Se elaboraron instrumentos que se adecuaron específicamente al objetivo de la investigación.

PALABRAS CLAVES: Control Interno – Empresa – Auditoría.