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N° 212. PROPUESTA DE UN PLAN DE MEJORA DEL CONTROL INTERNO EN LOS PROCESOS DE COMPRAS Y PAGOS EN EL ÁREA DE TESORERÍA EN LA MUNICIPALIDAD DE OBLIGADO EN EL AÑO 2019

N° 212. PROPUESTA DE UN PLAN DE MEJORA DEL CONTROL INTERNO EN LOS PROCESOS DE COMPRAS Y PAGOS EN EL ÁREA DE TESORERÍA EN LA MUNICIPALIDAD DE OBLIGADO EN EL AÑO 2019

N°: 212
CARRERA: CONTADURÍA PÚBLICA
AÑO: 2019
AUTORA: ALDANA MARGARITA ALMADA HAMMER


RESUMEN:

La presente investigación se basa sobre el plan de mejorar a tener en cuenta como control interno en el Departamento de tesorería de la Municipalidad de Obligado, en el cual se ha realizado en el sector de tesorería de la misma y se pudo verificar cual es la situación actual de la forma de trabajar de los funcionarios. El objetivo principal de esta investigación es proponer un plan de mejora implica primeramente en el sector afectado proponiendo procedimientos simples y sencillos para poder llevar a cabo los pagos en el sector de tesorería. El plan elaborado en base a este documento permite tener de una manera organizada, priorizada y planificada las acciones de mejora. Su implantación y seguimiento debe ir orientado a aumentar la calidad del trabajo realizado por los funcionarios del sector afectado. Se puede llegar a conclusión que es necesario implementar un plan para poder realizar los procedimientos de pagos de forma más ordenada y realizar controles de forma semanal así poder evitar la falta de documentación y de firmas. 

PALABRAS CLAVE: Plan de Mejora, Control Interno, Compras y Pagos, Municipalidad