Tesis - TFG

N° 99.  CUMPLIMIENTO DE CONTROL INTERNO EN EL PROCESO DE CUENTAS POR COBRAR Y PAGAR EN LA EMPRESA “ALIMENTOS S.A.” DE CORONEL BOGADO, EN EL SEGUNDO CUATRIMESTRE DEL AÑO 2021

N° 99. CUMPLIMIENTO DE CONTROL INTERNO EN EL PROCESO DE CUENTAS POR COBRAR Y PAGAR EN LA EMPRESA “ALIMENTOS S.A.” DE CORONEL BOGADO, EN EL SEGUNDO CUATRIMESTRE DEL AÑO 2021

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PROGRAMA DE POSGRADO: MAESTRÍA EN AUDITORÍA Y CONTROL
AÑO: 2021
AUTORA: MARÍA CONCEPCIÓN VELÁZQUEZ

RESUMEN:

El objetivo principal de la investigación es el cumplimiento del control interno en el proceso de compras y pagos a proveedores nacionales de una empresa de alimentos, donde la mayor venta está en el rubro del arroz, el cual abarca desde el pedido de compras, la compra, la recepción de las mercaderías, además del registro contable de las deudas a pagar y la ejecución de los pagos. Por otro lado, el proceso de ventas y cobros que abarca desde el pedido de clientes, la facturación, el registro contable de las cuentas a cobrar y la ejecución de los cobros. La línea de investigación corresponde a Nuevos Planes y Programas de Gestión y Control, donde la metodología aplicada fue del enfoque básico, mixto, descriptivo no experimental. El instrumento de recolección de datos utilizados fue el cuestionario de COSO I, que ha sido aplicado a los trabajadores del sector de compras y pagos, como a los trabajadores del sector de ventas y cobros de la empresa de alimentos. Con respecto a los resultados obtenidos del diagnóstico del nivel de eficacia del sistema de control interno de la empresa mencionada, en el proceso de pedidos a proveedores ha arrojado un resultado medio, en cuanto el proceso de las compras y pagos a proveedores ha arrojado un resultado muy eficaz. Por otro lado, en cuanto al proceso de pedidos de clientes, el resultado arrojado ha sido medio y en el proceso de facturación y cobros un resultado muy eficaz. Se sugiere que la empresa implemente planes de acciones de mejoras necesarias según los resultados y fijar como meta la evaluación constante y actualizada, utilizando el cuestionario, mínimamente., anual de los procesos de control interno.

PALABRAS CLAVES: Eficacia – Control Interno – Pagos – Cobros – Alimentos.