Tesis - TFG

N° 12. PROPUESTA DE REESTRUCTURACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA PARA LA COOPERATIVA LA PAZ AGR.LTDA

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PROGRAMA DE POSGRADO: MAESTRÍA EN AUDITORÍA Y CONTROL
AÑO: 2017
AUTORA: MIE OTANI OISHI


 RESUMEN:

N° 11. PROPUESTA DEL DISEÑO DE UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO PARA LA EMPRESA RIQUEZA S.A. DE LA CIUDAD DE ENCARNACIÓN

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PROGRAMA DE POSGRADO:  MAESTRÍA EN AUDITORÍA Y CONTROL
AÑO: 2016
AUTORES: MARÍA MERCEDES CANDIA MEZA / DERLIS ALCIDES VARGAS CÁCERES


RESUMEN:

N° 10. PROGRAMA DE AUDITORÍA INTERNA DE COMERCIALIZACIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LA EMPRESA DINAMIK S.A

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PROGRAMA DE POSGRADO:  MAESTRÍA EN AUDITORÍA Y CONTROL
AÑO: 2016
AUTORAS: LORENA ÁVALOS DE MONGES / GLORIA ZUNILDA BARRETO FERREIRA


RESUMEN:

N° 9. SISTEMA DE CONTROL INTERNO PARA LA COOPERATIVA AGRÍCOLA XX LIMITADA

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PROGRAMA DE POSGRADO:  MAESTRÍA EN AUDITORÍA Y CONTROL
AÑO: 2016
AUTOR: TOMAS ROMERO MARECO


RESUMEN: