Tesis - TFG

N° 82. EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DEL CONTROL INTERNO EN EL PROCESO DE CONCESIÓN DE CRÉDITOS DE LA COOPERATIVA YB LTDA.

82
PROGRAMA DE POSGRADO: MAESTRÍA EN AUDITORÍA Y CONTROL
AÑO: 2020
AUTORA: MARLENE PATRICIA CIBILS GONZÁLEZ

RESUMEN:

N° 81. EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL SECTOR DE LOGÍSTICA DE LA DISTRIBUIDORA EL SOL DE NATALIO KM 10

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PROGRAMA DE POSGRADO: MAESTRÍA EN AUDITORÍA Y CONTROL
AÑO: 2020
AUTORA: LYANNE CAROLINE SAUER RIVE

RESUMEN:

N° 80. DISEÑO DE UN MANUAL DE CONTABILIDAD COMO HERRAMIENTA DE CONTROL PARA LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO, CONSUMO Y SERVICIOS TIPO “A”

80
PROGRAMA DE POSGRADO: MAESTRÍA EN AUDITORÍA Y CONTROL
AÑO: 2020
AUTORA: CLAUDIA CAROLINA PAREDES BENÍTEZ

RESUMEN:

N° 79. ELABORACIÓN DE MANUAL DE PROCEDIMIENTO PARA EL ÁREA DE TESORERÍA DE UNA EMPRESA FARMACÉUTICA

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PROGRAMA DE POSGRADO: MAESTRÍA EN AUDITORÍA Y CONTROL
AÑO: 2020
AUTORA: MARIELA GONZÁLEZ FLEITAS  

RESUMEN: