Tesis - TFG

N° 78. EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO DEL PROCESO DE VENTAS DE LA EMPRESA MANANTIAL

78
PROGRAMA DE POSGRADO: MAESTRÍA EN AUDITORÍA Y CONTROL
AÑO: 2020
AUTORA: EVA LILIANA GODOY MARTÍNEZ

RESUMEN:

N° 77. EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO EN LA ADMINISTRACIÓN DE INVENTARIOS DE UNA EMPRESA COMERCIAL, DE LA CIUDAD DE ENCARNACIÓN

77
PROGRAMA DE POSGRADO: MAESTRÍA EN AUDITORÍA Y CONTROL
AÑO: 2020
AUTOR: CRISTIAN FERNANDO VERA SERVÍN

RESUMEN:

N° 75. EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO DEL SECTOR DE LOGÍSTICA DE LA DISTRIBUIDORA LU

75
PROGRAMA DE POSGRADO: MAESTRÍA EN AUDITORÍA Y CONTROL
AÑO: 2020
AUTORA: TANIA MARÍA LUJÁN DÁVALOS LARROZA

RESUMEN: