Tesis - TFG

N° 62. ANÁLISIS DEL CONTROL INTERNO DE LA LOGÍSTICA EN LA EMPRESA RM SERVICIOS Y LOGÍSTICA DE LA CIUDAD DE ENCARNACIÓN, AÑOS 2018 Y 2019

62
PROGRAMA DE POSGRADO: MAESTRÍA EN AUDITORÍA Y CONTROL
AÑO: 2019
AUTORA: BLANCA NOELIA BARBOZA ÁLVAREZ

RESUMEN:

N° 61. EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LA EMPRESA “TRANS AGRO S.A.” EN EL SECTOR CAJA, DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2019

61
PROGRAMA DE POSGRADO: MAESTRÍA EN AUDITORÍA Y CONTROL
AÑO: 2019
AUTOR: JOSÉ RUBÉN TALAVERA CABRERA

RESUMEN:

N° 59. EXAMEN ESPECIAL DE AUDITORÍA A LA CUENTA CAJA – BANCO A LA EMPRESA “TU ESTILO” DE LA CIUDAD DE ENCARNACIÓN

59
PROGRAMA DE POSGRADO: MAESTRÍA EN AUDITORÍA Y CONTROL
AÑO: 2019
AUTORA: ALEXANDRA GABRIELA CARRERAS HEIN

RESUMEN: