Tesis - TFG

N° 50. EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL RUBRO DE INVENTARIOS DE UN SUPERMERCADO DE LA CIUDAD DE OBLIGADO

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PROGRAMA DE POSGRADO: MAESTRÍA EN AUDITORÍA Y CONTROL
AÑO: 2019
AUTOR: JORGE ABEL VILLARREAL SILVA

RESUMEN:

N° 49. ANÁLISIS DE PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA IMPOSITIVA DE LA CUENTA MERCADERÍA DE REGÍMENES ESPECIALES DE LA EMPRESA LYR S.R.L. AÑO 2019

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PROGRAMA DE POSGRADO: MAESTRÍA EN AUDITORÍA Y CONTROL
AÑO: 2019
AUTOR: DIEGO JOSÉ TESTA GARAY

RESUMEN:

N° 47. BENEFICIOS DE UNA AUDITORÍA EXTERNA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA COSMOPOLYTA COMPANY S.A DEL EJERCICIO FISCAL 2018

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PROGRAMA DE POSGRADO: MAESTRÍA EN AUDITORÍA Y CONTROL
AÑO: 2019
AUTOR: ERNESTO GUZMÁN RODRÍGUEZ ACUÑA


RESUMEN: