Tesis - TFG

N° 33. ANÁLISIS DE CONTROL INTERNO DE UNA EMPRESA PROVEEDORA DE SERVICIOS TELEFÓNICO PÚBLICO, EN EL DPTO. DE MISIONES

33
PROGRAMA DE POSGRADO:  MAESTRÍA EN AUDITORÍA Y CONTROL
AÑO: 2018
AUTORA: NIDIA TERESA LEGUIZAMÓN


RESUMEN:

N° 32. PROPUESTA DE DESEÑO DE CONTROL INTERNO EN LAS OPERACIONES DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA EN UNA EMPRESA QUE PRESTA SERVICIOS FINANCIEROS EN LA CIUDAD DE ENCARNACIÓN

32
PROGRAMA DE POSGRADO:  MAESTRÍA EN AUDITORÍA Y CONTROL
AÑO: 2018
AUTORA: MIRTHA ISABEL MARÍN FENÁNDEZ


RESUMEN:

N° 31. CRÉDITOS FISCALES APLICADOS A LOS SUJETOS PASIVOS DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

31
PROGRAMA DE POSGRADO:  MAESTRÍA EN AUDITORÍA Y CONTROL
AÑO: 2018
AUTORA: CLAUDIA ROSMARI GARCÍA GELEY


RESUMEN: