Tesis - TFG

N° 42. PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DEL CONTROL INTERNO EN LA MUNICIPALIDAD DE NATALIO, COMO HERRAMIENTA DE GESTIÓN EFECTIVA

42
PROGRAMA DE POSGRADO: MAESTRÍA EN AUDITORÍA Y CONTROL                                                                                                                AÑO: 2019
AUTOR: JUAN GABRIEL RODRÍGUEZ DUNKE


RESUMEN:

N° 41. AUDITORÍA AMBIENTAL Y SU RELACIÓN CON LA RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL DE LAS EMPRESAS DE LAS COLONIAS UNIDAS, PERIODO 2018 AL 2019

41
PROGRAMA DE POSGRADO: MAESTRÍA EN AUDITORÍA Y CONTROL
AÑO: 2019
AUTOR: LAURA IRENE SOTOMAYOR GONZÁLEZ


RESUMEN:

N° 40. CONTROL INTERNO EN UN DEPÓSITO DE POLVORÍN DE LA CANTERA W.M S.A

40
PROGRAMA DE POSGRADO:  MAESTRÍA EN AUDITORÍA Y CONTROL
AÑO: 2019
AUTORA: LIDIA MABEL GARAY MÜNCH


RESUMEN:

N° 39. ANÁLISIS DEL CONTROL INTERNO EN LAS ÁREAS PRODUCCIÓN Y LOGÍSTICA DE LA EMPRESA MUNDO GRÁFICO S.A DE LA CIUDAD DE ENCARNACIÓN

39
PROGRAMA DE POSGRADO:  MAESTRÍA EN AUDITORÍA Y CONTROL
AÑO: 2018
AUTOR: FABIO ALBERTO MARTÍNEZ


RESUMEN: