Tesis - TFG

N° 37. IDENTIFICAR LA CONVENIENCIA PARA LA PROPUESTA DE CREACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA EN LA COOPERATIVA DE TRANSPORTES LTDA.

37
PROGRAMA DE POSGRADO: MAESTRÍA EN AUDITORÍA Y CONTROL
AÑO: 2018
AUTOR: CLAUDIO JAVIER LESCAFFETTE


RESUMEN:

N° 36. ANÁLISIS DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA “DISTRIBUIDORA LA RUTA S.R.L” UBICADA EN LA CIUDAD DE ENCARNACIÓN

36
PROGRAMA DE POSGRADO: MAESTRÍA EN AUDITORÍA Y CONTROL
AÑO: 2018
AUTORA: DEISY PATRICIA ROJAS RAMÍREZ


RESUMEN:

N° 35. ANÁLISIS DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA EMPRESA “AMANECER S.A” DEL DISTRITO DE HOHENAU

35
PROGRAMA DE POSGRADO: MAESTRÍA EN AUDITORÍA Y CONTROL
AÑO: 2018
AUTOR: EDGAR OMAR PARRYS IMAS


RESUMEN: