Tesis - TFG

N° 26. ANÁLISIS DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LOS SECTORES DE COMPRAS Y VENTAS DE LA EMPRESA FV PLAST S.R.L DE LA CIUDAD DE ENCARNACIÓN

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PROGRAMA DE POSGRADO:  MAESTRÍA EN AUDITORÍA Y CONTROL
AÑO: 2018
AUTORA: DAHIANA VENESA OLMEDO PALACIOS


 RESUMEN:

N° 25. PROPUESTA DE DISEÑO DE CONTROL INTERNO PARA LA “JUNTA DE SANEAMIENTO VITAL LÍQUIDO” UBICADA EN LA CIUDAD DE ENCARNACIÓN

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PROGRAMA DE POSGRADO:  MAESTRÍA EN AUDITORÍA Y CONTROL
AÑO: 2018
AUTORA: RUTH ANDREA MONTENEGRO CHAPARRO


RESUMEN:

N° 24. ANÁLISIS DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LOS SECTORES DE TESORERÍA Y RECURSOS HUMANOS A LA EMPRESA COCOLISO S.A. DEDICADA AL RUBRO SUPERMERCADO DEL DISTRITO DE CAMBYRETÁ

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PROGRAMA DE POSGRADO:  MAESTRÍA EN AUDITORÍA Y CONTROL
AÑO: 2018
AUTORA: EDITH VIVIANA MARTÍNEZ DE LUCERO


RESUMEN:

N° 23. ANÁLISIS DEL CONTROL INTERNO EN LAS ÁREAS PRODUCCIÓN Y LOGÍSTICA DE LA EMPRESA MUNDO GRÁFICO S. A. DE LA CIUDAD DE ENCARNACIÓN

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PROGRAMA DE POSGRADO: MAESTRÍA EN AUDITORÍA Y CONTROL
AÑO: 2018
AUTOR: FABIO ALBERTO MARTÍNEZ


RESUMEN: