Tesis - TFG

N° 22. ANÁLISIS DE CONTROL INTERNO DE UNA EMPRESA PROVEEDORA DE SERVICIOS TELEFÓNICO PÚBLICO EN EL DEPARTAMENTO DE MISIONES

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PROGRAMA DE POSGRADO:  MAESTRÍA EN AUDITORÍA Y CONTROL
AÑO: 2018
AUTORA: NIDIA TERESA LEGUIZAMÓN


RESUMEN:

N° 21. ANÁLISIS DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA DISTRIBUIDORA “LA RUTA S.R.L.” UBICADA EN LA CIUDAD DE ENCARNACIÓN

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PROGRAMA DE POSGRADO:  MAESTRÍA EN AUDITORÍA Y CONTROL
AÑO: 2018
AUTORA: DEISY PATRICIA ROJAS RAMÍREZ


RESUMEN:

N° 20. ANÁLISIS DEL CONTROL INTERNO EN EL ÁREA DE LOGÍSTICA DE LA EMPRESA FAMILIAR “YERBATERA EL PORTAL” SITUADA EN LA CIUDAD DE MARÍA AUXILIADORA, DEPARTAMENTO DE ITAPÚA

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PROGRAMA DE POSGRADO:  MAESTRÍA EN AUDITORÍA Y CONTROL
AÑO: 2018
AUTORA: SANDRA MARIELA ROJAS VILLALBA


RESUMEN: