Tesis - TFG

N° 66. COMPONENTES DE LA AUDITORÍA REALIZADA A LA EMPRESA SAN FERNANDO S.R.L. DE LA CIUDAD DE ENCARNACIÓN, AÑO 2019

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PROGRAMA DE POSGRADO: MAESTRÍA EN AUDITORÍA Y CONTROL
AÑO: 2019
AUTOR: CARLOS ORLANDO FARIÑA LUGO

RESUMEN:

N° 65. EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LA EMPRESA “LA EMPRENDEDORA” EN EL SECTOR CAJA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019

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PROGRAMA DE POSGRADO: MAESTRÍA EN AUDITORÍA Y CONTROL
AÑO: 2019
AUTORA: MIRTA GRACIELA GONZÁLEZ GÓMEZ

RESUMEN:

N° 64. ANÁLISIS DEL CONTROL INTERNO AL DEPÓSITO DE INVENTARIO EN UN SUPERMERCADO DE LA CIUDAD DE TOMÁS ROMERO PEREIRA EN EL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2019

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PROGRAMA DE POSGRADO: MAESTRÍA EN AUDITORÍA Y CONTROL
AÑO: 2019
AUTORA: FANI ELIZABETH DUNKE GIMÉNEZ

RESUMEN:

N° 63. IMPORTANCIA DE LA EVALUACIÓN DE RIESGOS EN EL SECTOR DE CRÉDITOS DE LA COOPERATIVA DE PRODUCCIÓN NN DE SAN RAFAEL DEL PARANÁ    

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PROGRAMA DE POSGRADO: MAESTRÍA EN AUDITORÍA Y CONTROL
AÑO: 2019
AUTOR: CLAUDIO RAMÓN BARBOZA VELÁZQUEZ

RESUMEN: