Tesis - TFG

N° 89. CONTROL INTERNO EN LOS PROCESOS DE COMPRAS Y VENTAS DE UNA FERRETERÍA UBICADA EN EL DISTRITO DE PIRAPÓ

89
PROGRAMA DE POSGRADO: MAESTRÍA EN AUDITORÍA Y CONTROL
AÑO: 2021
AUTORA: LAURA NOEMÍ LIEBEL FLEITAS

RESUMEN:

N° 88. IMPACTO ECONÓMICO DE LA PANDEMIA COVID-19 EN UN LOCAL GASTRONÓMICO DE LA CIUDAD DE HOHENAU

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PROGRAMA DE POSGRADO: MAESTRÍA EN AUDITORÍA Y CONTROL
AÑO: 2021
AUTORA: LIZ MERCEDES CABRAL STAUFFER

RESUMEN:

N° 87. DIAGNÓSTICO DE LA EFECTIVIDAD DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LA ADMINISTRACIÓN DE LOS INVENTARIOS DE LA EMPRESA &&& DE LA CIUDAD DE NATALIO

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PROGRAMA DE POSGRADO: MAESTRÍA EN AUDITORÍA Y CONTROL
AÑO: 2021
AUTORA: KARINA L. RODRÍGUEZ MARTÍNEZ

RESUMEN: