Tesis - TFG

N° 110. EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL SECTOR DE TESORERÍA DE LA EMPRESA EL SUR S. R. L. DE LA CIUDAD DE JUAN LEÓN MALLORQUÍN, AÑO 2024

110
PROGRAMA DE POSGRADO: MAESTRÍA EN AUDITORÍA Y CONTROL
AÑO: 2024
AUTORA: SUSANA ELIZABETH HERWIG FLECHA

RESUMEN:

N° 109. CUMPLIMIENTO DE PROCEDIMIENTOS DE CONTROL RELACIONADOS A LA AUDITORÍA AMBIENTAL EN LAS EMPRESAS DEL SECTOR AGRÍCOLA DE SAN ALBERTO, 2023

109
PROGRAMA DE POSGRADO: MAESTRÍA EN AUDITORÍA Y CONTROL
AÑO: 2024
AUTORA: DELIA ISABEL MOREYRA

RESUMEN:

N° 108. EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE NVENTARIO DE UNA EMPRESA, DE PIRAPEY KM 45, DEL AÑO 2023

108
PROGRAMA DE POSGRADO: MAESTRÍA EN AUDITORÍA Y CONTROL
AÑO: 2024
AUTOR: JONATHAN ADRIÁN ZOZULA KITNER

RESUMEN:

N° 107. EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO EN EL PROCESO DE PAGOS A PROVEEDORES DEL SUPERMERCADO AZ, OBLIGADO, AÑO 2023

107
PROGRAMA DE POSGRADO: MAESTRÍA EN AUDITORÍA Y CONTROL
AÑO: 2024
AUTOR: ARIEL ARNALDO GÓMEZ LOBLEIN

RESUMEN: