Tesis - TFG

N° 102. EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL ÁREA DE INVENTARIOS DE UNA EMPRESAFARMACÉUTICA DE LA CIUDAD DE LA PALOMA EN EL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2023

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PROGRAMA DE POSGRADO: MAESTRÍA EN AUDITORÍA Y CONTROL
AÑO: 2024
AUTORA: ÁGUEDA FERREIRA MARTÍNEZ

RESUMEN:

N° 101. EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN EL ÁREA DE TESORERÍA DE JOYERÍA R. R. DE LA CIUDAD DE ENCARNACIÓN, AÑO 2023

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PROGRAMA DE POSGRADO: MAESTRÍA EN AUDITORÍA Y CONTROL
AÑO: 2024
AUTORA: HERMA ESTHER DUETTE CASTILLO

RESUMEN:

N° 100. AUDITORÍA DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA EN LA ESTACIÓN DE SERVICIO GLOBAL S. A. DE LA CIUDAD DE ENCARNACIÓN PARAGUAY, AÑO 2023

100
PROGRAMA DE POSGRADO: MAESTRÍA EN AUDITORÍA Y CONTROL
AÑO: 2021
AUTORA: LUCÍA SANDOVAL

RESUMEN:

N° 99. CUMPLIMIENTO DE CONTROL INTERNO EN EL PROCESO DE CUENTAS POR COBRAR Y PAGAR EN LA EMPRESA “ALIMENTOS S.A.” DE CORONEL BOGADO, EN EL SEGUNDO CUATRIMESTRE DEL AÑO 2021

99
PROGRAMA DE POSGRADO: MAESTRÍA EN AUDITORÍA Y CONTROL
AÑO: 2021
AUTORA: MARÍA CONCEPCIÓN VELÁZQUEZ

RESUMEN: