Tesis - TFG

N° 61. EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LA EMPRESA “TRANS AGRO S.A.” EN EL SECTOR CAJA, DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2019

61
PROGRAMA DE POSGRADO: MAESTRÍA EN AUDITORÍA Y CONTROL
AÑO: 2019
AUTOR: JOSÉ RUBÉN TALAVERA CABRERA

RESUMEN:

N° 59. EXAMEN ESPECIAL DE AUDITORÍA A LA CUENTA CAJA – BANCO A LA EMPRESA “TU ESTILO” DE LA CIUDAD DE ENCARNACIÓN

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PROGRAMA DE POSGRADO: MAESTRÍA EN AUDITORÍA Y CONTROL
AÑO: 2019
AUTORA: ALEXANDRA GABRIELA CARRERAS HEIN

RESUMEN:

N° 58. LA IMPORTANCIA DEL CONTROL INTERNO EN LA EVALUACIÓN DEL RIESGO CREDITICIO EN LA EMPRESA AGRÍCOLA SAN FRANCISCO S.A. DE MARÍA AUXILIADORA

58
PROGRAMA DE POSGRADO: MAESTRÍA EN AUDITORÍA Y CONTROL
AÑO: 2019
AUTOR: ALDO ANDRÉS MACIEL PRIETO

RESUMEN: