Tesis - TFG

N° 27. ANÁLISIS DE PRÁCTICA DE CONTROL DE CALIDAD EN EL SERVICIO DE AUDITORÍA EXTERNA IMPOSITIVA QUE BRINDAN LAS FIRMAS AUDITORAS DEL DEPARTAMENTO DE ITAPÚA- PARAGUAY

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PROGRAMA DE POSGRADO:  MAESTRÍA EN AUDITORÍA Y CONTROL
AÑO: 2018
AUTOR: ADES ALBERTO AMARILLA ZAYAS


RESUMEN:

N° 26. ANÁLISIS DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LOS SECTORES DE COMPRAS Y VENTAS DE LA EMPRESA FV PLAST S.R.L DE LA CIUDAD DE ENCARNACIÓN

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PROGRAMA DE POSGRADO:  MAESTRÍA EN AUDITORÍA Y CONTROL
AÑO: 2018
AUTORA: DAHIANA VENESA OLMEDO PALACIOS


 RESUMEN:

N° 25. PROPUESTA DE DISEÑO DE CONTROL INTERNO PARA LA “JUNTA DE SANEAMIENTO VITAL LÍQUIDO” UBICADA EN LA CIUDAD DE ENCARNACIÓN

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PROGRAMA DE POSGRADO:  MAESTRÍA EN AUDITORÍA Y CONTROL
AÑO: 2018
AUTORA: RUTH ANDREA MONTENEGRO CHAPARRO


RESUMEN: