Tesis - TFG

N° 32. PROPUESTA DE DESEÑO DE CONTROL INTERNO EN LAS OPERACIONES DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA EN UNA EMPRESA QUE PRESTA SERVICIOS FINANCIEROS EN LA CIUDAD DE ENCARNACIÓN

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PROGRAMA DE POSGRADO:  MAESTRÍA EN AUDITORÍA Y CONTROL
AÑO: 2018
AUTORA: MIRTHA ISABEL MARÍN FENÁNDEZ


RESUMEN:

N° 31. CRÉDITOS FISCALES APLICADOS A LOS SUJETOS PASIVOS DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

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PROGRAMA DE POSGRADO:  MAESTRÍA EN AUDITORÍA Y CONTROL
AÑO: 2018
AUTORA: CLAUDIA ROSMARI GARCÍA GELEY


RESUMEN:

N° 30. EL IMPACTO SOCIAL DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL IRP EN FUNCIONARIOS DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE ENCARNACIÓN EN EL PERIODO FISCAL 2017

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PROGRAMA DE POSGRADO:  MAESTRÍA EN AUDITORÍA Y CONTROL
AÑO: 2018
AUTORA: ANTONIA ELIZABETH CABAÑAS BALBUENA

RESUMEN: