Tesis - TFG

N° 96. PROPUESTA DE CREACIÓN DE UN DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA EN UNA MUNICIPALIDAD X DEL DEPARTAMENTO DE ITAPÚA

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PROGRAMA DE POSGRADO: MAESTRÍA EN AUDITORÍA Y CONTROL
AÑO: 2021
AUTORA: MAGDALENA SOLEDAD OBREGÓN

RESUMEN:

N° 94. EFICACIA DEL CONTROL INTERNO EN EL PROCESO DE RECEPCIÓN Y DESCARGA EN UN SECADERO DE YERBA MATE DEL DISTRITO DE MAYOR OTAÑO

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PROGRAMA DE POSGRADO: MAESTRÍA EN AUDITORÍA Y CONTROL
AÑO: 2021
AUTORA: ZULLY NOELIA FLEITAS DENIS


RESUMEN:

N° 93. DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN EL PROCESO DE COMPRAS Y PAGOS A PROVEEDORES NACIONALES DE UNA EMPREA TEXTIL EN EL ÚLTIMO TRIMESTRE DEL 2020

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PROGRAMA DE POSGRADO: MAESTRÍA EN AUDITORÍA Y CONTROL
AÑO: 2021
AUTORA: LUCÍA AYALA ORTEGA

RESUMEN: