Tesis - TFG

N° 83. FRAUDE FINANCIERO POR ESQUEMA PIRAMIDAL EN LA CIUDAD DE ENCARNACIÓN

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PROGRAMA DE POSGRADO: MAESTRÍA EN AUDITORÍA Y CONTROL
AÑO: 2020
AUTORA: EVELYN VIOLETA RÍOS BÁEZ

RESUMEN:

N° 82. EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DEL CONTROL INTERNO EN EL PROCESO DE CONCESIÓN DE CRÉDITOS DE LA COOPERATIVA YB LTDA.

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PROGRAMA DE POSGRADO: MAESTRÍA EN AUDITORÍA Y CONTROL
AÑO: 2020
AUTORA: MARLENE PATRICIA CIBILS GONZÁLEZ

RESUMEN:

N° 81. EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL SECTOR DE LOGÍSTICA DE LA DISTRIBUIDORA EL SOL DE NATALIO KM 10

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PROGRAMA DE POSGRADO: MAESTRÍA EN AUDITORÍA Y CONTROL
AÑO: 2020
AUTORA: LYANNE CAROLINE SAUER RIVE

RESUMEN: