Tesis - TFG

N° 108. EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE NVENTARIO DE UNA EMPRESA, DE PIRAPEY KM 45, DEL AÑO 2023

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PROGRAMA DE POSGRADO: MAESTRÍA EN AUDITORÍA Y CONTROL
AÑO: 2024
AUTOR: JONATHAN ADRIÁN ZOZULA KITNER

RESUMEN:

N° 107. EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO EN EL PROCESO DE PAGOS A PROVEEDORES DEL SUPERMERCADO AZ, OBLIGADO, AÑO 2023

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PROGRAMA DE POSGRADO: MAESTRÍA EN AUDITORÍA Y CONTROL
AÑO: 2024
AUTOR: ARIEL ARNALDO GÓMEZ LOBLEIN

RESUMEN:

N° 106. ANÁLISIS DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO SOBRE EL RUBRO INVENTARIO DE LA EMPRESA VETERINARIA DENOMINADA AGRO VETERINARIA DEL SUR S.R.L DE LA CIUDAD DE PILAR DURANTE EL PERIODO 2023

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PROGRAMA DE POSGRADO: MAESTRÍA EN AUDITORÍA Y CONTROL
AÑO: 2024
AUTORA: VIOLETA MARÍA EMILIA OCAMPO GAMARRA

RESUMEN:

N° 105. EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD INFORMÁTICA ANTE LOS RIESGOS DE ATAQUES CIBERNÉTICOS DE LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS DE LA CIUDAD DE PILAR, AÑO 2023

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PROGRAMA DE POSGRADO: MAESTRÍA EN AUDITORÍA Y CONTROL
AÑO: 2024
AUTORA: LILIANA NOEMÍ ROJAS MALDONADO

RESUMEN: