Tesis - TFG

N° 64. ANÁLISIS DEL CONTROL INTERNO AL DEPÓSITO DE INVENTARIO EN UN SUPERMERCADO DE LA CIUDAD DE TOMÁS ROMERO PEREIRA EN EL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2019

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PROGRAMA DE POSGRADO: MAESTRÍA EN AUDITORÍA Y CONTROL
AÑO: 2019
AUTORA: FANI ELIZABETH DUNKE GIMÉNEZ

RESUMEN:

N° 63. IMPORTANCIA DE LA EVALUACIÓN DE RIESGOS EN EL SECTOR DE CRÉDITOS DE LA COOPERATIVA DE PRODUCCIÓN NN DE SAN RAFAEL DEL PARANÁ    

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PROGRAMA DE POSGRADO: MAESTRÍA EN AUDITORÍA Y CONTROL
AÑO: 2019
AUTOR: CLAUDIO RAMÓN BARBOZA VELÁZQUEZ

RESUMEN:

N° 62. ANÁLISIS DEL CONTROL INTERNO DE LA LOGÍSTICA EN LA EMPRESA RM SERVICIOS Y LOGÍSTICA DE LA CIUDAD DE ENCARNACIÓN, AÑOS 2018 Y 2019

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PROGRAMA DE POSGRADO: MAESTRÍA EN AUDITORÍA Y CONTROL
AÑO: 2019
AUTORA: BLANCA NOELIA BARBOZA ÁLVAREZ

RESUMEN:

N° 61. EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LA EMPRESA “TRANS AGRO S.A.” EN EL SECTOR CAJA, DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2019

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PROGRAMA DE POSGRADO: MAESTRÍA EN AUDITORÍA Y CONTROL
AÑO: 2019
AUTOR: JOSÉ RUBÉN TALAVERA CABRERA

RESUMEN: