Tesis - TFG

N° 59. EXAMEN ESPECIAL DE AUDITORÍA A LA CUENTA CAJA – BANCO A LA EMPRESA “TU ESTILO” DE LA CIUDAD DE ENCARNACIÓN

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PROGRAMA DE POSGRADO: MAESTRÍA EN AUDITORÍA Y CONTROL
AÑO: 2019
AUTORA: ALEXANDRA GABRIELA CARRERAS HEIN

RESUMEN:

N° 58. LA IMPORTANCIA DEL CONTROL INTERNO EN LA EVALUACIÓN DEL RIESGO CREDITICIO EN LA EMPRESA AGRÍCOLA SAN FRANCISCO S.A. DE MARÍA AUXILIADORA

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PROGRAMA DE POSGRADO: MAESTRÍA EN AUDITORÍA Y CONTROL
AÑO: 2019
AUTOR: ALDO ANDRÉS MACIEL PRIETO

RESUMEN:

N° 57. ANÁLISIS DE LA LEGISLACIÓN APLICADA EN LOS PROCESOS DE AUDITORÍA INTERNA DE UNA ENTIDAD FINANCIERA DEL DISTRITO DE SAN RAFAEL LOCALIDAD DE NARANJITO

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PROGRAMA DE POSGRADO: MAESTRÍA EN AUDITORÍA Y CONTROL
AÑO: 2019
AUTORA: ADRIANA JUDITH ROJAS CENTURIÓN

RESUMEN: