Tesis - TFG

N° 40. CONTROL INTERNO EN UN DEPÓSITO DE POLVORÍN DE LA CANTERA W.M S.A

40
PROGRAMA DE POSGRADO:  MAESTRÍA EN AUDITORÍA Y CONTROL
AÑO: 2019
AUTORA: LIDIA MABEL GARAY MÜNCH


RESUMEN:

N° 39. ANÁLISIS DEL CONTROL INTERNO EN LAS ÁREAS PRODUCCIÓN Y LOGÍSTICA DE LA EMPRESA MUNDO GRÁFICO S.A DE LA CIUDAD DE ENCARNACIÓN

39
PROGRAMA DE POSGRADO:  MAESTRÍA EN AUDITORÍA Y CONTROL
AÑO: 2018
AUTOR: FABIO ALBERTO MARTÍNEZ


RESUMEN:

N° 37. IDENTIFICAR LA CONVENIENCIA PARA LA PROPUESTA DE CREACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA EN LA COOPERATIVA DE TRANSPORTES LTDA.

37
PROGRAMA DE POSGRADO: MAESTRÍA EN AUDITORÍA Y CONTROL
AÑO: 2018
AUTOR: CLAUDIO JAVIER LESCAFFETTE


RESUMEN: